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稽核崗位職責

時(shí)間:2022-05-14 08:23:54 崗位職責 我要投稿

稽核崗位職責15篇

  現如今,人們運用到崗位職責的場(chǎng)合不斷增多,崗位職責的明確對于企業(yè)規范用工、避免風(fēng)險是非常重要的。你所接觸過(guò)的崗位職責都是什么樣子的呢?以下是小編整理的稽核崗位職責,希望能夠幫助到大家。

稽核崗位職責15篇

稽核崗位職責1

  職責描述:

  1.負責編制公司的財務(wù)報表,并對財務(wù)數據進(jìn)行對比和分析,對公司的經(jīng)營(yíng)運作情況提出建設性意見(jiàn);

  2.負責管控公司資金以及資金運作效率,規避財務(wù)風(fēng)險;

  3.負責指導團隊成員熟悉財稅法規及合理應用,結合實(shí)施公司總部的管理方針和目標,嚴格執行公司財務(wù)管理制度;

  4.負責協(xié)調與業(yè)務(wù)部門(mén)的工作并完成總部安排的其他工作;

  5.對接支持業(yè)務(wù)部門(mén)。

  任職要求:

  1.大專(zhuān)及以上學(xué)歷,會(huì )計、審計、財務(wù)管理等相關(guān)專(zhuān)業(yè)

  2.5-8年財務(wù)管理工作經(jīng)驗,2年以上財務(wù)主管及財務(wù)經(jīng)理工作經(jīng)驗

稽核崗位職責2

  一、記賬憑證稽核

  1、每一經(jīng)濟事項發(fā)生,是否按規定填制記賬憑證,如有事后補制的,應查明原因。

  2、會(huì )計科目及支出經(jīng)濟分類(lèi)是否準確,摘要是否適當,有無(wú)遺漏、錯誤以及各項數字計算是否正確。

  3、轉賬是否合理,借貸方數字是否相符,有無(wú)轉賬支票單位與所附原始憑證不符的現象。

  4、記賬憑證所附原始憑證是否貼合規定,填寫(xiě)是否齊全,計算是否準確,報銷(xiāo)審批手續是否完備,有關(guān)人員的簽章是否齊全。

  5、記賬憑證是否連貫,有無(wú)重編、缺號現象,裝訂是否完整。

  6、記賬憑證的保存方法及放置地點(diǎn)是否妥善,憑證的調閱及拆閱是否依照規定手續辦理。

  二、賬簿稽核

  1、各種賬簿的記載,是否與記賬憑證相符;是否經(jīng)過(guò)復核;銀行存款、庫存現金日記賬是否當日清月結。

  2、現金日記賬收付總額,是否與庫存表的當日收付金額相符。

  3、各科目明細分類(lèi)賬總和是否與總分類(lèi)賬相關(guān)科目余額相符,有無(wú)遺漏。

  4、各種賬簿記載錯誤的更正劃線(xiàn)、結轉等手續,是否依照規定辦理,誤漏的空白賬頁(yè),是否按照規定的劃線(xiàn)方法注銷(xiāo),并由記賬人員及主管會(huì )計人員蓋章證明。

  5、各種賬簿的啟用、移交及編制明細賬目等,是否完備,是否送有關(guān)部門(mén)登記依法建賬。

  6、活頁(yè)賬頁(yè)的編號及保管,是否依照規定手續辦理,訂本式賬簿有無(wú)缺頁(yè)。

  7、各種借款是否及時(shí)收回或核銷(xiāo),異常是現金借款是否在事畢后規定期限內核銷(xiāo),有無(wú)長(cháng)期占用現象。

  8、實(shí)行會(huì )計信息化的單位,賬簿的記載是否貼合會(huì )計信息化管理辦法的有關(guān)規定。

  9、各種賬簿的保存方法及放置地點(diǎn)是否妥善,是否登記備忘錄,是否按規定期限及手續移交給檔案管理部門(mén)管理。

  三、庫存稽核

  1、檢查庫存現金時(shí),是否存放庫內,如有另存他處的,應立即查明原因。庫存現金有無(wú)以單據或白條抵充現象。支票的領(lǐng)購、簽發(fā)、保管是否貼合要求,支票印鑒的使用是否執行不相容原則,由兩人共同完成,印鑒與支票是否分開(kāi)存放,空白未使用支票是否齊全,作廢的支票是否注銷(xiāo),空額支票的使用是否經(jīng)有關(guān)負責人審批。

  2、有無(wú)積壓結算票據及收付款票據現象,是否按記賬憑證辦理收付款業(yè)務(wù)。

  3、是否日清月結,進(jìn)行賬款核對。

  4、是否及時(shí)向銀行索要銀行對賬單,銀行對賬工作是否及時(shí)。

  5、收入是否送存銀行,有無(wú)坐支現象。

  四、會(huì )計報表稽核

  1、各種會(huì )計報表的編制是否貼合會(huì )計制度及有關(guān)部門(mén)的規定,表式是否齊全,說(shuō)明是否詳盡客觀(guān)。

  2、各種會(huì )計報表是否按規定期限及要求報送,有無(wú)遺漏。

  3、各種會(huì )計報表資料是否與賬簿上的記載相符。

  4、報表的數字計算是否正確,簽賬是否齊全;編號、裝訂是否完整及貼合規定。

  五、票據稽核

  1、有無(wú)票據管理制度,各種票據的領(lǐng)購手續是否完備真實(shí),是否有專(zhuān)人負責并進(jìn)行專(zhuān)門(mén)登記,是否有專(zhuān)柜(庫)保管存放,庫存及在用票據收回情景。

  2、票據使用是否合理,是否按指定用途使用,填開(kāi)的資料是否完整、規范、真實(shí)、準確;有無(wú)大頭小尾,轉讓?zhuān)D借,拆本使用,單聯(lián)填開(kāi),收據、收費票據、發(fā)票相互代用的現象等。

  3、票據發(fā)出后是否定期收回,填寫(xiě)錯誤或未用的票據是否加蓋“作廢”戳記,收回的票據存根保存是否完整得當,是否按規定的期限保存,銷(xiāo)毀手續是否完備。

  六、財務(wù)稽核

  1、有關(guān)財務(wù)管理、會(huì )計核算方面的制度是否健全完善。各職能部門(mén)、不一樣崗位之間相互制約機制的執行情景,并對其嚴密性、有效性作出客觀(guān)評價(jià)。

  2、是否嚴格執行部門(mén)預算,有無(wú)無(wú)預算、超預算支出或虛列支出;專(zhuān)項資金使用是否專(zhuān)款專(zhuān)用,專(zhuān)項核算。

  3、是否嚴格執行“三重一大”事項團體決策制度,有無(wú)詳實(shí)的會(huì )議記錄。

  4、有關(guān)財產(chǎn)的采購、調配和處置的審核事項,是否嚴格履行政府采購和資產(chǎn)處置流程。

  5、有關(guān)經(jīng)濟合同、協(xié)議的談判、簽訂是否合規。

  6、非稅收入是否及時(shí)足額上繳專(zhuān)戶(hù)管理。

稽核崗位職責3

  稽核員崗位職責

  1、辦理現金支付工作和內部銀行結算業(yè)務(wù)。

  2、正確做好現金和銀行日記賬。

  3、嚴格按照財務(wù)制度規定審核報銷(xiāo)票據。

  4、保管庫存現金和各種票據。

  5、清繳各種賬務(wù)費用。

  6、編制內部銀行對賬調節表。

  7、及時(shí)向部門(mén)領(lǐng)導匯報資金情況。

  8、完成領(lǐng)導交辦的其它事項。

稽核崗位職責4

  1、協(xié)助主管完成日常事務(wù)性工作,協(xié)助處理帳務(wù);

  2、申請票據,購增值稅發(fā)票,認證發(fā)票,協(xié)助辦理稅務(wù)報表的申報;

  3、與業(yè)務(wù)部門(mén)對帳,填寫(xiě)付款單,開(kāi)具分發(fā)快遞發(fā)票;

  4、協(xié)助財會(huì )文件的準備、歸檔和保管;

  5、固定資產(chǎn)和存貨的登記和管理;

  6、負責與銀行、稅務(wù)等部門(mén)的對外聯(lián)絡(luò )。

稽核崗位職責5

  1.負責對部門(mén)借款審核,對出納簽發(fā)的支票要索審查無(wú)誤后,負責加蓋在銀行備案的印章。

  2.負責審核各項財務(wù)收支,嚴把財務(wù)關(guān),做到按計劃列支,控制費用開(kāi)支,杜絕非正常開(kāi)支。

  3.負責會(huì )計(番禺會(huì )計)憑證的審核,保證每一筆憑證內容真實(shí)、手續完備、數字準確、會(huì )計科目正確。審核編號連續、附件票據合規、戳記完備、簽章齊全。

  4.登記應收帳款手工帳并于電腦帳核對。

  5. 按照正常審批程序,負責各類(lèi)客戶(hù)的裝修返點(diǎn)計算、促銷(xiāo)返點(diǎn)計算、嘉獎返點(diǎn)計算、差價(jià)返點(diǎn)計算支付等。

  6.負責申請分公司資金;執行對外匯款;交納本地按揭款;核算費用;核算與管理各類(lèi)租賃合同(含租入租出)、押金、保證金;攤銷(xiāo)租金;管理工程合同;核算工程利潤;統計、監控資金流量等。

  7.協(xié)助財務(wù)經(jīng)理計算分公司工資,并根據審核過(guò)工資表負責及時(shí)發(fā)放。

  8.負責提交相關(guān)財務(wù)報表,保證準確及時(shí),報表包括(但不限于):每日日報表、月度費用報表、各類(lèi)返點(diǎn)報表、工程報表、資金流量表、租賃報表、應收款報表等。

  9. 裝訂、管理本部門(mén)財務(wù)檔案。

  10.負責領(lǐng)導交辦的有關(guān)文件打印、發(fā)放、統計(番禺統計)工作。

  11.完成部門(mén)經(jīng)理(番禺經(jīng)理)交辦的其它工作。

稽核崗位職責6

  1、擔任分支機構的項目主審工作,負責制定項目計劃和實(shí)施方案、組織項目例會(huì )、與被稽核單位的見(jiàn)面會(huì )、溝通會(huì );

  2、負責對項目底稿、問(wèn)題定性的復核、撰寫(xiě)稽核報告,初步提出稽核建議及處罰意見(jiàn),跟蹤后續整改情況等,對稽核項目負責;

  3、根據項目具體情況承擔部分檢查工作,并就檢查內容實(shí)施檢查程序、撰寫(xiě)稽核小結;

  4、對稽核中發(fā)現的流程控制問(wèn)題及其他普遍性管理問(wèn)題,提出合理化建議;對完善稽核制度提建議;

  5、對稽核技巧、方法進(jìn)行總結、歸納,對稽核課題進(jìn)行研究。

稽核崗位職責7

  1.開(kāi)展對全行不良資產(chǎn)問(wèn)責工作實(shí)施情況的稽核檢查和評價(jià);

  2.開(kāi)展對總行中、高層管理人員的任期(離任)經(jīng)濟責任稽核,并協(xié)助擬寫(xiě)經(jīng)濟責任稽核報告;

  3.開(kāi)展監管部門(mén)指定的專(zhuān)項稽核項目,協(xié)助擬寫(xiě)相關(guān)的專(zhuān)項稽核報告;

  4.參加行領(lǐng)導要求部門(mén)開(kāi)展的其他現場(chǎng)檢查或專(zhuān)項稽核;

  5.落實(shí)對參與開(kāi)展的稽核項目發(fā)現問(wèn)題的整改情況進(jìn)行持續追蹤;

  6.適時(shí)對任期(離任)經(jīng)濟責任稽核工作流程和方法以及報告模板進(jìn)行修改和完善;

  7.收集、歸檔、移交稽核項目檔案資料。

稽核崗位職責8

  稽核員崗位職責說(shuō)明

  1.宣傳貫徹國家有關(guān)電力供應與使用法律、法規、方針、政策以及電力行業(yè)標準。

  2.按照統一安排,在公司范圍內開(kāi)展用電稽查活動(dòng),協(xié)助處理用電糾紛。

  3.負責填寫(xiě)“用電檢查工作單”,經(jīng)審核批準后執行響應任務(wù),工作終結后,將工作單存檔。

  4.認真履行用電檢查職責,隨身攜帶“用電檢查證”等相關(guān)證件。

  5.嚴厲查處各類(lèi)違章用電和竊電案件,制止危害供用電秩序的行為。

  6.負責執行用電稽查工作計劃和培訓計劃。

  7.完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

  稽核員崗位職責是什么

  1.嚴格按《會(huì )計準則》、《財務(wù)通則》的要求,認真執行《會(huì )計法》、《關(guān)于違反財政法規處罰的暫行規定》以及其他有關(guān)規定,對一切經(jīng)濟事項要逐筆審核,對計劃外的或不符合規定的收支提出意見(jiàn),向領(lǐng)導匯報,積極采取措施進(jìn)行處理。

  2.按照上級主管部門(mén)的規定和企業(yè)方針目標的要求,審查各項計劃指標的計算是否正確,指標間是否銜接平衡,計劃是否切實(shí)可行。對審查中發(fā)現的問(wèn)題,要提出修正的意見(jiàn)和建議。

  3.審核會(huì )計憑證是否合法,內容是否真實(shí),手續是否完備,數據是否正確,會(huì )計分錄是否符合有關(guān)制度的`規定。

  4.審查賬簿記錄是否合法和真實(shí)。

  5.審查各種會(huì )計報表是否符合現行制度規定的編報要求,是否反映了企業(yè)的真實(shí)情況。

  6.會(huì )計稽核人員,要對審核簽署過(guò)的會(huì )計憑證、會(huì )計賬簿的會(huì )計報表承擔責任。

  稽核員崗位職責

  1.日常工作內容:

  (1)負責核算收銀員完成的各種報表,檢查收銀員所做的報表和清機報表、電腦報表是否一致,檢査清機報表是否跳號等。

  (2)負責核算每日“商務(wù)中心收人報表”以及每日“住房收入報表”、“餐飲部收人報表”上的數據和前臺、客房部“夜間核算報表”上對應項目的數據是否相同。

  (3)負責核算昨日夜間稽核員完成的報表,檢查稽核員所做的報表是否巳按收銀員提供的資料完成,報表是否完整和真實(shí)。

  (4)核算前臺當天未結客賬的余額是否正確。

  (5)負責完成酒店營(yíng)業(yè)收益情況報告表、每曰現金結算情況報告表和各部門(mén)收入明細表。

  (6)檢査退款單上客人的簽字與“入住登記表”上的簽字是否一致,前臺、餐廳給予的折扣和優(yōu)惠是否合乎標準,回扣、更正是否正常,手續是否齊備等。

  (7)負責檢查外幣現金收人與本幣現金收入的比例,防止私兌外幣。

  (8)每日把各類(lèi)報表按日期、序號存放,月末裝訂成冊。

  2.每10天給成本部列出中、西餐廳,多功能廳,娛樂(lè )廳等的客人數、最低消費、服務(wù)費及酒吧、廚部支出等數據,以填制成本報表。

  3.月末的工作內容:

  (1)負責核對月末本崗位所屬賬戶(hù)的余額。

  (2)將各部門(mén)當月收入的外幣數匯總列入報表。

  (3)將本月?tīng)I業(yè)總賬分部門(mén)核算后交成本部。

  4.監督工作內容:

  (1)檢查收鉗工作,保證收鉗工作按規定進(jìn)行。

  (2)發(fā)現問(wèn)題時(shí)善于提出改進(jìn)意見(jiàn),進(jìn)一步完善收銀制度。

稽核崗位職責9

  負責日常財務(wù)核算,嚴格根據財務(wù)收支計劃和財務(wù)會(huì )計制度審核各項支出;

  按照國家會(huì )計法規制度和公司的有關(guān)規章制度,在財務(wù)總監的指導下建立健全財務(wù)管理體系,完善各項財務(wù)管理制度;

  編制記賬憑證、登記會(huì )計明細賬及總賬、結賬、對賬,做到賬務(wù)處理手續完備、數字準確、賬目清楚,按期對賬、報賬;

  進(jìn)行成本、費用的核算,按照經(jīng)濟核算原則,定期檢查,做好成本日常控制工作;

  與各部門(mén)溝通,銜接好收付款的催收支付等工作并及時(shí)核銷(xiāo);

  負責稅務(wù)申報及稅控系統的維護,按時(shí)向稅務(wù)機關(guān)進(jìn)行納稅申報,準時(shí)報送財務(wù)報表,做到內容完整,數字準確、真實(shí),辦理公司有關(guān)稅收的繳納、查對、申請、復查等各項工作;

  及時(shí)編制各類(lèi)對外、對內財務(wù)報表及報告;

  負責與財政、稅務(wù)等有關(guān)部門(mén)保持良好的關(guān)系。

稽核崗位職責10

  一、協(xié)助經(jīng)理管理全縣信用社稽核審計工作,教育部室人員履行職責、深入鉆研農村信用社稽核審計業(yè)務(wù),積極完成各項工作任務(wù)。

  二、負責審核制定本科稽核審計工作計劃,審核本部擬定的各種文件材料。

  三、定期向經(jīng)理報告工作,分析反饋經(jīng)濟、金融業(yè)務(wù)活動(dòng)和稽核審計工作情況。

  四、負責信用社稽核審計工作,深入基層了解信用社工作動(dòng)態(tài),指導和解決工作中存在的問(wèn)題。

  五、負責稽核審計人員的指導工作,促進(jìn)稽核審計工作人員政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)素質(zhì)的提高。

  六、協(xié)調與本聯(lián)社有關(guān)部室及地方審計部門(mén)的關(guān)系。

  七、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

稽核崗位職責11

  1、負責各單位目標數據準確性和真實(shí)性的稽核驗證;

  2.負責各項成本控制目標、成本控制動(dòng)作實(shí)施結果的稽核跟進(jìn)、檢查糾偏;

  3.負責定期向公司高層匯報過(guò)程異常和各項數據;

  4.負責各類(lèi)賬務(wù)的稽查、核對工作,對各項費用進(jìn)行準確分析和判定;

  5、對各項會(huì )計帳單、憑證、報表進(jìn)行稽查;

  6、開(kāi)展財務(wù)分析、流程疏理、問(wèn)題改進(jìn)與跟蹤。

稽核崗位職責12

  1、負責稽核公司旗下各門(mén)店每日銷(xiāo)售收入,保證銷(xiāo)售收入的完整無(wú)缺失。

  2、按公司規定,對各門(mén)店在銷(xiāo)售賬務(wù)方面的各項違規事項,及時(shí)查出問(wèn)題,同時(shí)進(jìn)行調查處理并跟進(jìn)后續的整改情況。

  3、負責各門(mén)店的賬務(wù)培訓工作,包括日常財務(wù)回訪(fǎng)、疑難解答以及新員工的培訓等。

  4、負責與各商場(chǎng)的每月對賬工作,并完成每月銷(xiāo)售發(fā)票的送達工作。

  5、負責完成財務(wù)部出具的有關(guān)銷(xiāo)售收入方面的相關(guān)報表。

  6、協(xié)助部門(mén)主管完成其他相關(guān)的財務(wù)工作。

稽核崗位職責13

  1.負責公司財務(wù)稽核及報告工作;

  2.負責審核各種明細帳、總帳,并核對相符;

  3.配合有關(guān)部門(mén)對基層單位核算制度執行情況進(jìn)行指導、檢查和監督;

  4.協(xié)助上級加強會(huì )計基礎管理工作;

  5.規范公司財務(wù)制度及流程;

  6.完成領(lǐng)導交辦的其它工作。

稽核崗位職責14

  [管理層級關(guān)系]

  直接上級:財務(wù)會(huì )計部經(jīng)理

  [崗位職責]

  1、執行財務(wù)會(huì )計部經(jīng)理的工作指令并報告工作。具體負責酒店的會(huì )計核算工作。

  2、根據各項財務(wù)支出計劃、購銷(xiāo)合同、申購報告等,審核所有自制和外來(lái)原始憑證是否符合要求、手續簽章是否齊全、有沒(méi)有超越計劃標準范圍等。

  3、在規定的權限范圍內,對各項預算開(kāi)支進(jìn)行審核,對包括基建購量、維修等經(jīng)過(guò)審計和領(lǐng)導批準的預算項目按合同條款把好關(guān),協(xié)助部門(mén)經(jīng)理控制資金的使用。

  4、檢查所有收款憑證、付款憑證和轉帳憑證的會(huì )計核算內容是否準確規范和完整、附件是否齊全。

  5、審核前臺抵減收入的各種憑證是否符合規定。

  6、審核各項費用、稅金的計提是否正確。

  7、檢查會(huì )計帳簿的記帳單和打印、裝訂質(zhì)量是否符合要求,抽查帳帳、帳表是否相符。

  8、審核各類(lèi)會(huì )計報表、統計報表是否符合規定的編報要求。

  9、審核工資標準及發(fā)放變動(dòng)情況表。審核工資發(fā)放表與工資發(fā)放現金是否相符、手續是否完備。

  10、收集會(huì )計核算資料,配合計劃分析員一起協(xié)助部門(mén)經(jīng)理做好酒店經(jīng)濟活動(dòng)分析工作。

  11、協(xié)助部門(mén)經(jīng)理做好對下屬員工的培訓、工作考核并做好相應記錄。

  12、分析資金運作質(zhì)量,檢查貨幣資金和往來(lái)帳戶(hù)情況,考核各環(huán)節資金占用,提供有關(guān)分析資料。

  13、檢查、監督貨幣資金的安全防范工作。

稽核崗位職責15

  1、熟悉并掌握國家財經(jīng)政策法規、學(xué)校財務(wù)管理制度和會(huì )計制度及各個(gè)會(huì )計科目的核算資料。

  2、按照財務(wù)有關(guān)規定審查、復核記帳憑證及原始憑證的合法性、真實(shí)性,會(huì )計科目的正確性,檢查手續是否完備,數字是否準確,附件、印章是否齊全。

  3、負責對系統所有錄入數據進(jìn)行正確性、一致性審查。

  4、負責接洽有關(guān)部門(mén)查詢(xún)經(jīng)費使用狀況,帶給相關(guān)資料。主動(dòng)積累各項有關(guān)資料,對會(huì )計資料進(jìn)行分析。

  5、每月核對往來(lái)款項,及時(shí)督促經(jīng)辦人員辦理結帳,年終做好往來(lái)款項的清理工作,對壞帳、呆帳要查明原因。

  6、每月核對銀行存款日記帳、銀行對帳單,編制銀行存款余額調節表,及時(shí)查對未達帳項。

  7、按有關(guān)制度規定及時(shí)申購、領(lǐng)用、繳驗各類(lèi)收費收據,每月認真審核票據使用狀況,確保票、款、帳相符。

  8、嚴格遵守會(huì )計電算化管理制度,熟悉核算軟件的操作。

  9、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

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涼菜崗位職責05-10

面點(diǎn)崗位職責05-09

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