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財(cái)政預(yù)算執(zhí)行的工作總結(jié)

時(shí)間:2022-04-28 16:51:05 工作總結(jié) 我要投稿
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財(cái)政預(yù)算執(zhí)行的工作總結(jié)

  一、推進(jìn)績(jī)效財(cái)政建設(shè),科學(xué)理財(cái)水平顯著提高。

財(cái)政預(yù)算執(zhí)行的工作總結(jié)

  圍繞創(chuàng)新財(cái)政管理長(zhǎng)效機(jī)制,積極探索財(cái)政工作的新思路、新舉措。按照“突出科學(xué)發(fā)展導(dǎo)向、集中財(cái)力辦大事、兼顧公平與效率”的原則,建立了有利于公共財(cái)政支持主體功能區(qū)建設(shè)和推動(dòng)經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展的新型市鎮(zhèn)財(cái)政管理體制,加快了基本公共服務(wù)均等化進(jìn)程。深化部門預(yù)算管理改革,推行市直行政單位收支脫鉤管理模式,規(guī)范單位定額分類和支出定額體系,強(qiáng)化單位收入目標(biāo)責(zé)任考核力度,合理調(diào)整支出結(jié)構(gòu),促進(jìn)財(cái)政資金供給水平均等化;規(guī)范部門預(yù)算、專項(xiàng)資金預(yù)算和政府重大投資項(xiàng)目資金預(yù)算審批行為,提高財(cái)政資金使用的規(guī)范性、安全性和有效性。進(jìn)一步擴(kuò)大國(guó)庫(kù)集中支付范圍,市級(jí)國(guó)庫(kù)集中支付17.6億元,占比達(dá)86.4%。全面開展政府采購(gòu)專項(xiàng)檢查,完善電子化政府采購(gòu)平臺(tái),強(qiáng)化對(duì)交通建設(shè)、城建拆遷等政府投資項(xiàng)目預(yù)算審核,加強(qiáng)采購(gòu)預(yù)算編制和執(zhí)行控制。強(qiáng)化工程投資源頭控制,通過(guò)調(diào)查詢價(jià)、分析比較確定合理的計(jì)價(jià)依據(jù)和嚴(yán)格審核制度,確保財(cái)政資金投放的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。2008年,完成政府投資項(xiàng)目評(píng)審98個(gè),涉及報(bào)審金額15.4億元,核減金額1.4億元,核減率9.1%。積極開展綜合和專項(xiàng)檢查,組織對(duì)重點(diǎn)企業(yè)開展會(huì)計(jì)信息質(zhì)量檢查,進(jìn)一步增強(qiáng)企業(yè)依法經(jīng)營(yíng)、誠(chéng)信納稅意識(shí)。健全公有資產(chǎn)使用、評(píng)估、處置等管理制度,實(shí)現(xiàn)了公有資產(chǎn)高效配置和保值增值。

  二、20xx年財(cái)政預(yù)算(草案)

  按照中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議提出的“保增長(zhǎng)、擴(kuò)內(nèi)需、促調(diào)整”的要求,2009年,我們將全面貫徹落實(shí)積極的財(cái)政政策,繼續(xù)加大居民收入、社會(huì)保障、基礎(chǔ)設(shè)施、節(jié)能減排、民生建設(shè)等公共財(cái)政投入,完善農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制,推進(jìn)區(qū)域教育現(xiàn)代化建設(shè),落實(shí)各項(xiàng)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策措施,支持農(nóng)村新七件實(shí)事和保障性安居工程建設(shè),財(cái)政支出預(yù)算的安排和適度負(fù)債需統(tǒng)籌兼顧。綜合分析明年經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和政策走向,影響財(cái)政收支變化的不確定因素較多,20xx年財(cái)政收支矛盾將更為突出。

  建議20xx年財(cái)政收支預(yù)算安排

  (一)收入計(jì)劃

  20xx年財(cái)政總收入預(yù)算建議為467000萬(wàn)元,比上年增加61200萬(wàn)元,增長(zhǎng)15.1%。其中,消費(fèi)稅和增值稅193500萬(wàn)元,增加33300萬(wàn)元,增長(zhǎng)20.8%;企業(yè)所得稅和個(gè)人所得稅72500萬(wàn)元,增加12949萬(wàn)元,增長(zhǎng)21.7%;地方固定工商稅和其他財(cái)政收入113700萬(wàn)元,增加11351萬(wàn)元,增長(zhǎng)11.1%;基金預(yù)算收入87300萬(wàn)元,增加3600萬(wàn)元,增長(zhǎng)4.3%。

  20xx年地方一般預(yù)算收入預(yù)算建議為190200萬(wàn)元,比上年增加24815萬(wàn)元,增長(zhǎng)15%。其中稅收收入171400萬(wàn)元,增長(zhǎng)17%;非稅收入18800萬(wàn)元,下降0.5%。按種類劃分:

  1、增值稅(25%部分)47500萬(wàn)元,增加8284萬(wàn)元,增長(zhǎng)21.1%。

  2、企業(yè)所得稅和個(gè)人所得稅(40%部分)29000萬(wàn)元,增加5180萬(wàn)元,增長(zhǎng)21.7%。

  3、地方固定工商稅89000萬(wàn)元,增加14751萬(wàn)元,增長(zhǎng)19.9%。

  4、耕地占用稅、契稅5900萬(wàn)元,減少3299萬(wàn)元,下降35.9%,其中耕地占用稅900萬(wàn)元,契稅5000萬(wàn)元。

  5、專項(xiàng)收入6880萬(wàn)元,增加650萬(wàn)元,增長(zhǎng)10.4%。

  6、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入、國(guó)有資本有償使用收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入和罰沒(méi)收入11920萬(wàn)元,減少751萬(wàn)元,下降5.9%。

  (二)支出安排

  根據(jù)財(cái)政收入預(yù)算測(cè)算,2009年預(yù)算內(nèi)可用財(cái)力為265781萬(wàn)元(不包括上級(jí)追加補(bǔ)助指標(biāo)和結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目),擬籌集預(yù)算外財(cái)力27795萬(wàn)元,合計(jì)財(cái)力293576萬(wàn)元。建議安排支出預(yù)算293576萬(wàn)元,比上年預(yù)算(下同)增加26017萬(wàn)元,增長(zhǎng)9.7%。其中,一般預(yù)算支出206600萬(wàn)元,增加22418萬(wàn)元,增長(zhǎng)12.2%;基金預(yù)算安排86976萬(wàn)元,增加3599萬(wàn)元,增長(zhǎng)4.3%。具體安排

  1、一般公共服務(wù)支出44290萬(wàn)元,增加4151萬(wàn)元,增長(zhǎng)10.3%。

  2、國(guó)防支出1020萬(wàn)元,增加37萬(wàn)元,增長(zhǎng)3.8%。

  3、公共安全支出20400萬(wàn)元,增加1941萬(wàn)元,增長(zhǎng)10.5%。

  4、教育支出64770萬(wàn)元,增加7912萬(wàn)元,增長(zhǎng)13.9%。

  5、科技支出5360萬(wàn)元,增加617萬(wàn)元,增長(zhǎng)13.0%。

  6、文化體育與傳媒支出1970萬(wàn)元,減少751萬(wàn)元,下降27.6%,剔除上年廣電雙入戶工程一次性支出931萬(wàn)元,實(shí)際際增長(zhǎng)10.1%。

  7、社會(huì)保障和就業(yè)支出16370萬(wàn)元,增加1658萬(wàn)元,增長(zhǎng)11.3%。

  8、醫(yī)療衛(wèi)生支出11300萬(wàn)元,增加1194萬(wàn)元,增長(zhǎng)11.8%。

  9、環(huán)境保護(hù)支出3070萬(wàn)元,增加361萬(wàn)元,增長(zhǎng)13.3%。

  10、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出8100萬(wàn)元,增加68萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.8%。

  11、農(nóng)林水事務(wù)支出20750萬(wàn)元,增加4100萬(wàn)元,增長(zhǎng)24.6%。

  12、交通運(yùn)輸支出210萬(wàn)元,增加21萬(wàn)元,增長(zhǎng)11.1%。

  13、工業(yè)商業(yè)金融等事務(wù)支出5425萬(wàn)元,增加573萬(wàn)元,增長(zhǎng)11.8%。

  14、其他支出3565萬(wàn)元,增加536萬(wàn)元,增長(zhǎng)17.7%。其中總預(yù)備費(fèi)500萬(wàn)元。

  15、基金預(yù)算支出86976萬(wàn)元,其中,社會(huì)保險(xiǎn)基金支出50000萬(wàn)元,教育附加及基金支出2094萬(wàn)元,文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)支出72萬(wàn)元,殘疾人就業(yè)保障金支出500萬(wàn)元,國(guó)有土地使用權(quán)出讓金支出30878萬(wàn)元,農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金支出800萬(wàn)元,城鎮(zhèn)公用事業(yè)附加支出1400萬(wàn)元,農(nóng)業(yè)發(fā)展和育林基金支出502萬(wàn)元,公路客貨運(yùn)附加費(fèi)支出250萬(wàn)元,散裝水泥專項(xiàng)資金支出80萬(wàn)元,墻體材料專項(xiàng)基金支出400萬(wàn)元。

  各位代表,20xx年,財(cái)政工作面臨著較大的減收增支壓力,實(shí)現(xiàn)全年財(cái)政預(yù)算目標(biāo)責(zé)任重大、意義深遠(yuǎn)。我們將在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)和市人大及其常委會(huì)的監(jiān)督支持下,以科學(xué)發(fā)展觀指導(dǎo)財(cái)政工作,化危機(jī)為機(jī)遇,變壓力為動(dòng)力,開拓創(chuàng)新,攻堅(jiān)克難,真抓實(shí)干,奮勇?tīng)?zhēng)先,為圓滿完成2009年各項(xiàng)財(cái)政預(yù)算任務(wù)、建設(shè)幸福美好新通州而努力奮斗!

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